Realisasi Anggaran APBD 2025 Kabupaten Cirebon
Realisasi anggaran APBD 2025 Kabupaten Cirebon tercatat sebesar 74,43 persen menjelang akhir tahun. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp 4.728,64 miliar, sebanyak Rp 3.519,53 miliar telah digunakan. Sementara itu, pendapatan daerah mencapai Rp 3.821,88 miliar atau 82,58 persen dari target sebesar Rp 4.628,09 miliar.
Berikut adalah rincian realisasi anggaran APBD 2025 Kabupaten Cirebon:
Pendapatan Daerah
- PAD (Pendapatan Asli Daerah)
- Pagu: Rp 1.067,92 miliar
- Realisasi: Rp 822,41 miliar
-
Persentase: 77,01%
-
Pajak Daerah
- Pagu: Rp 587,95 miliar
- Realisasi: Rp 468,96 miliar
-
Persentase: 79,76%
-
Retribusi Daerah
- Pagu: Rp 455,37 miliar
- Realisasi: Rp 308,92 miliar
-
Persentase: 67,84%
-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Pagu: Rp 15,85 miliar
- Realisasi: Rp 15,11 miliar
-
Persentase: 95,32%
-
Lain-Lain PAD yang Sah
- Pagu: Rp 8,74 miliar
- Realisasi: Rp 29,42 miliar
- Persentase: 336,63%
TKDD (Transfer Khusus Daerah)
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- Pagu: Rp 3.286,95 miliar
- Realisasi: Rp 2.749,62 miliar
-
Persentase: 83,65%
-
Pendapatan Lainnya
- Pagu: Rp 273,23 miliar
- Realisasi: Rp 249,85 miliar
-
Persentase: 91,44%
-
Pendapatan Hibah
- Pagu: Rp 13,44 miliar
- Realisasi: Rp 3,94 miliar
-
Persentase: 29,30%
-
Pendapatan Transfer Antar Daerah
- Pagu: Rp 259,79 miliar
- Realisasi: Rp 245,91 miliar
- Persentase: 94,66%
Belanja Daerah
- Belanja Pegawai
- Pagu: Rp 2.080,54 miliar
- Realisasi: Rp 1.639,58 miliar
-
Persentase: 78,81%
-
Belanja Barang dan Jasa
- Pagu: Rp 1.171,27 miliar
- Realisasi: Rp 930,34 miliar
-
Persentase: 79,43%
-
Belanja Modal
- Pagu: Rp 399,33 miliar
- Realisasi: Rp 214,91 miliar
-
Persentase: 53,82%
-
Belanja Lainnya
- Pagu: Rp 1.077,49 miliar
- Realisasi: Rp 734,71 miliar
-
Persentase: 68,19%
-
Belanja Bagi Hasil
- Pagu: Rp 37,05 miliar
- Realisasi: Rp 13,49 miliar
-
Persentase: 36,40%
-
Belanja Bantuan Keuangan
- Pagu: Rp 684,15 miliar
- Realisasi: Rp 590,88 miliar
-
Persentase: 86,37%
-
Belanja Hibah
- Pagu: Rp 111,21 miliar
- Realisasi: Rp 119,08 miliar
-
Persentase: 107,08%
-
Belanja Bantuan Sosial
- Pagu: Rp 9,39 miliar
- Realisasi: Rp 10,93 miliar
-
Persentase: 116,43%
-
Belanja Tidak Terduga
- Pagu: Rp 235,69 miliar
- Realisasi: Rp 0,32 miliar
- Persentase: 0,14%
Pembiayaan Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Daerah
- Pagu: Rp 106,55 miliar
- Realisasi: Rp 80,55 miliar
-
Persentase: 75,61%
-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- Pagu: Rp 106,55 miliar
- Realisasi: Rp 80,55 miliar
-
Persentase: 75,61%
-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- Pagu: Rp 6,00 miliar
- Realisasi: Rp 0,00 miliar
-
Persentase: 0,00%
-
Penyertaan Modal Daerah
- Pagu: Rp 6,00 miliar
- Realisasi: Rp 0,00 miliar
- Persentase: 0,00%








